K
KiR
Вообщем ситуация следующая - в бухе ведется учет без разбивки по номенклатуре - т.е. там есть всего 3 товара - товар 10%, товар 18% и товар без ндс. В ТиС само собой ведется в разрезе номенклатуры. Потом из тис в бух выгружаются Реализации с подменой товаров на такой какой есть в Бухе (преимущественно на товар 10%). Т.е. берется накладная, выгружается в тз и просто сворачивается - на выходе получаем стоку с себестоимостью, общей суммой, общим НДС и общим колвом. Все это дело работало прекрасно в 8.1. Но вот незадача - в 8.2 ввели 3 субконто на 41й счет - документ поступления. Соответственно когда я выгружаю себестоимость - то поступление не надвязывается. Как можно подвязать документ поступления кроме ручной корректировки?