Переход На Новый План Счетов В Рб

Тема в разделе "1C и всё что с ней связано", создана пользователем UraS, 31 янв 2012.

  1. UraS

    UraS Гость

    Есть ряд решений по переходу на новый план счетов (пост. мин.фин. РБ №50 от 29.06.2011) с 2012 года (бух-я 7.7):
    1. Новая конфигурация с новым планом счетов со всеми изменениями проведения;
    2. Частичная переделка существующего плана (т.е. переименование), при проведении контроль даты документа. К примеру, поступают стройматериалы, если дата док. < 01.01.2012 счет Дт 10.8, иначе - 07.3;
    3. Добавить новый план счетов. Где-нибудь в глобале ввести переменную с указанием плана, в зависимости от даты.
    Хотелось бы услышать мнения форума по позициям с учетом того, что гл.бух. желает сохранить данные в одной базе.
     
  2. Darlock

    Darlock Well-Known Member
    1C Team

    Регистрация:
    4 янв 2008
    Сообщения:
    558
    Симпатии:
    0
    Отмазаться так как отмазалась 1С с новой формой счета-фактуры (да и нетолько). Добавить константу с датой. Дата указана, все что после этой даты - план-счетов новый , до - по старому. Только писать в коде придется много, до не приличия. обработки проведения править по всем документам. А как вы собираетесь в отчетности "помнить" про 2 плана-счетов? Что регламентированная, что обычная отчетность (ОСВ и т.п.)?
     
  3. UraS

    UraS Гость

    Константа не нужна, ибо дата перехода едина, а вот с отчетностью - вопрос!? Хотя весь регламент можно привязать к дате, а в типовые отчеты добавить выбор плана счетов...
     
  4. Darlock

    Darlock Well-Known Member
    1C Team

    Регистрация:
    4 янв 2008
    Сообщения:
    558
    Симпатии:
    0
    Изобретаете велосипед....Ну если вам проше вставить везде когкретную дату, чем дописать вызов функции, то ради бога.
     
  5. UraS

    UraS Гость

    Уважаемый, Darlock, разговор-то не о технических решениях, а о принципиальном вопросе: как лучше сделать. То, что писанины будет море - это понятно!
     
  6. Дайнеко

    Дайнеко Well-Known Member
    1C Team

    Регистрация:
    19 ноя 2009
    Сообщения:
    951
    Симпатии:
    0
    В моей программе план счетов не "зашит" в конфигуратор. Просто возьму и руками изменю его, код счета, название. В программе ничего не меняю.

    Разумеется, переименованные счета в старых годах будут выглядеть неправильно. Поэтому, предварительно базу копирую и обзываю ее "Архив 2011".

    О Вашей. В ней, я понимаю, наоборот - счета в конфигураторе и везде по тексту "СчетПоКодУ()".
    * Я бы сделал глобальную функцию СчетКода(КодСчетаНовогоПлана, КодСчетаCтарогоПлана).
    * Прошелся глобальным поиском СчетПоКодУ и где надо заменил на эту ф-ию
    * Что она делает, думаю, понятно.

    Делать второй план счетов кажется муторным. Ведь старый должен отмереть. И тарой лишних ресурсов.
     
  7. UraS

    UraS Гость

    Мысль интересная, это что-то таблицы соответствий счетов?
     
  8. Дайнеко

    Дайнеко Well-Known Member
    1C Team

    Регистрация:
    19 ноя 2009
    Сообщения:
    951
    Симпатии:
    0
    А эта ф-ия и анализирует дату дока и возвращает старый счет или новый. Разумеется, использовать только для счетов изменившихся в плане.
     
  9. UraS

    UraS Гость

    Ещё раз повторю, мысль хорошая. Спасибо. Я её реализую.
     
  10. lira89

    lira89 Well-Known Member

    Регистрация:
    12 мар 2010
    Сообщения:
    159
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
    1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
    2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
    3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
    4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
    Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
     
  11. UraS

    UraS Гость

    я считаю этот вариант наиболее выгодным, но... По затратам времени - приблизительно, одинаково, дня 3-4 работы с отладкой и пр.
     
  12. lira89

    lira89 Well-Known Member

    Регистрация:
    12 мар 2010
    Сообщения:
    159
    Симпатии:
    0
    только вот у меня замечание: не рано ли вообще сейчас делать переход не новый план счетов, ведь там еще не все ясно расписано и, прочитав много ссылок про эти изменения, то можно сделать вывод, что в положении есть свои неточности. "Основная проблема перехода заключается в том, что в типовом плане счетов были добавлены новые и убраны старые счета, а инструкции по применению этих счетов пока нет и официальных комментариев со стороны Министерства финансов тоже нет. Более того, проект нового плана счетов в рамках постановления от 29.06.11 № 50 серьезно отличается от введенного 27.12.11. и т.д "
    Ведь если сейчас начать менять все проводки, то можно потом не найти ничего, поломать базу и остаться виноватым.
     
  13. UraS

    UraS Гость

    Проводки по 90 (себестоимость, НДС и прочие налоги) менять можно, а вот по вновь введенным счетам + 90 касательно прочих дохов и расходов + 91 - это вопросы. Я у себя все, что было на 92, отнес на 91 (решение спорное, но временное).
    Про 09 и 65 подсмотрел в российском законодательстве. Там виды отложенных налоговых активов и обязательств определены по разделам баланса (ОС, НМА, материалы, товары,... дебиторка+кредиторка)...
     
  14. Дайнеко

    Дайнеко Well-Known Member
    1C Team

    Регистрация:
    19 ноя 2009
    Сообщения:
    951
    Симпатии:
    0
    1. Свертк как раз и нужна для большой базы.
    2. Так все преобразования можн сделать в полной базе.
    3. "Ввести остатки по счетам" - легко сказать.
     
  15. isra

    isra Гость

    А у меня эта тема с новым планом вот только возникла, 1С 7.7
    Можно для дилетантов как все же проще ее решить.
    И еще интересует свертка базы как ее сделать.
     
  16. lira89

    lira89 Well-Known Member

    Регистрация:
    12 мар 2010
    Сообщения:
    159
    Симпатии:
    0
    Все зависит от используемой конфигурации. Если в общем, то сначала загоняешь в документ все остатки на определенную дату и сохраняешь не проводя.
    Потом удаляешь все документы из базы до определенной даты(до которой сворачиваешь базу), НЕ удаляя конечно же документы по остаткам и те документы, которые после даты свертки. Проводишь документы, которые делал по остаткам.
    Есть и универсальные обработки по свертке базы, почитай соответствующую тему ЗДЕСЬ
    Я писала свою свертку под свою задачу, у меня было не сильно сложно, потому что конфигурация самописная. Надо быть осторожным еще с методом УстановитьРеквизитСправочника(), т.к. при удалении документа, в котором был этот метод, теряется и информация о периодическом реквизите.
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей