• Познакомьтесь с пентестом веб-приложений на практике в нашем новом бесплатном курсе

    «Анализ защищенности веб-приложений»

    🔥 Записаться бесплатно!

  • CTF с учебными материалами Codeby Games

    Обучение кибербезопасности в игровой форме. Более 200 заданий по Active Directory, OSINT, PWN, Веб, Стеганографии, Реверс-инжинирингу, Форензике и Криптографии. Школа CTF с бесплатными курсами по всем категориям.

Переход На Новый План Счетов В Рб

  • Автор темы UraS
  • Дата начала
U

UraS

Есть ряд решений по переходу на новый план счетов (пост. мин.фин. РБ №50 от 29.06.2011) с 2012 года (бух-я 7.7):
1. Новая конфигурация с новым планом счетов со всеми изменениями проведения;
2. Частичная переделка существующего плана (т.е. переименование), при проведении контроль даты документа. К примеру, поступают стройматериалы, если дата док. < 01.01.2012 счет Дт 10.8, иначе - 07.3;
3. Добавить новый план счетов. Где-нибудь в глобале ввести переменную с указанием плана, в зависимости от даты.
Хотелось бы услышать мнения форума по позициям с учетом того, что гл.бух. желает сохранить данные в одной базе.
 
D

Darlock

Отмазаться так как отмазалась 1С с новой формой счета-фактуры (да и нетолько). Добавить константу с датой. Дата указана, все что после этой даты - план-счетов новый , до - по старому. Только писать в коде придется много, до не приличия. обработки проведения править по всем документам. А как вы собираетесь в отчетности "помнить" про 2 плана-счетов? Что регламентированная, что обычная отчетность (ОСВ и т.п.)?
 
U

UraS

Отмазаться так как отмазалась 1С с новой формой счета-фактуры (да и нетолько). Добавить константу с датой. Дата указана, все что после этой даты - план-счетов новый , до - по старому. Только писать в коде придется много, до не приличия. обработки проведения править по всем документам. А как вы собираетесь в отчетности "помнить" про 2 плана-счетов? Что регламентированная, что обычная отчетность (ОСВ и т.п.)?
Константа не нужна, ибо дата перехода едина, а вот с отчетностью - вопрос!? Хотя весь регламент можно привязать к дате, а в типовые отчеты добавить выбор плана счетов...
 
D

Darlock

Изобретаете велосипед....Ну если вам проше вставить везде когкретную дату, чем дописать вызов функции, то ради бога.
 
U

UraS

Изобретаете велосипед....Ну если вам проше вставить везде когкретную дату, чем дописать вызов функции, то ради бога.
Уважаемый, Darlock, разговор-то не о технических решениях, а о принципиальном вопросе: как лучше сделать. То, что писанины будет море - это понятно!
 
Д

Дайнеко

В моей программе план счетов не "зашит" в конфигуратор. Просто возьму и руками изменю его, код счета, название. В программе ничего не меняю.

Разумеется, переименованные счета в старых годах будут выглядеть неправильно. Поэтому, предварительно базу копирую и обзываю ее "Архив 2011".

О Вашей. В ней, я понимаю, наоборот - счета в конфигураторе и везде по тексту "СчетПоКодУ()".
* Я бы сделал глобальную функцию СчетКода(КодСчетаНовогоПлана, КодСчетаCтарогоПлана).
* Прошелся глобальным поиском СчетПоКодУ и где надо заменил на эту ф-ию
* Что она делает, думаю, понятно.

Делать второй план счетов кажется муторным. Ведь старый должен отмереть. И тарой лишних ресурсов.
 
U

UraS

В моей программе план счетов не "зашит" в конфигуратор. Просто возьму и руками изменю его, код счета, название. В программе ничего не меняю.

Разумеется, переименованные счета в старых годах будут выглядеть неправильно. Поэтому, предварительно базу копирую и обзываю ее "Архив 2011".

О Вашей. В ней, я понимаю, наоборот - счета в конфигураторе и везде по тексту "СчетПоКодУ()".
* Я бы сделал глобальную функцию СчетКода(КодСчетаНовогоПлана, КодСчетаCтарогоПлана).
* Прошелся глобальным поиском СчетПоКодУ и где надо заменил на эту ф-ию
* Что она делает, думаю, понятно.

Делать второй план счетов кажется муторным. Ведь старый должен отмереть. И тарой лишних ресурсов.
Мысль интересная, это что-то таблицы соответствий счетов?
 
Д

Дайнеко

А эта ф-ия и анализирует дату дока и возвращает старый счет или новый. Разумеется, использовать только для счетов изменившихся в плане.
 
L

lira89

Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
 
U

UraS

Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
я считаю этот вариант наиболее выгодным, но... По затратам времени - приблизительно, одинаково, дня 3-4 работы с отладкой и пр.
 
L

lira89

только вот у меня замечание: не рано ли вообще сейчас делать переход не новый план счетов, ведь там еще не все ясно расписано и, прочитав много ссылок про эти изменения, то можно сделать вывод, что в положении есть свои неточности. "Основная проблема перехода заключается в том, что в типовом плане счетов были добавлены новые и убраны старые счета, а инструкции по применению этих счетов пока нет и официальных комментариев со стороны Министерства финансов тоже нет. Более того, проект нового плана счетов в рамках постановления от 29.06.11 № 50 серьезно отличается от введенного 27.12.11. и т.д "
Ведь если сейчас начать менять все проводки, то можно потом не найти ничего, поломать базу и остаться виноватым.
 
U

UraS

только вот у меня замечание: не рано ли вообще сейчас делать переход не новый план счетов, ведь там еще не все ясно расписано и, прочитав много ссылок про эти изменения, то можно сделать вывод, что в положении есть свои неточности. "Основная проблема перехода заключается в том, что в типовом плане счетов были добавлены новые и убраны старые счета, а инструкции по применению этих счетов пока нет и официальных комментариев со стороны Министерства финансов тоже нет. Более того, проект нового плана счетов в рамках постановления от 29.06.11 № 50 серьезно отличается от введенного 27.12.11. и т.д "
Ведь если сейчас начать менять все проводки, то можно потом не найти ничего, поломать базу и остаться виноватым.
Проводки по 90 (себестоимость, НДС и прочие налоги) менять можно, а вот по вновь введенным счетам + 90 касательно прочих дохов и расходов + 91 - это вопросы. Я у себя все, что было на 92, отнес на 91 (решение спорное, но временное).
Про 09 и 65 подсмотрел в российском законодательстве. Там виды отложенных налоговых активов и обязательств определены по разделам баланса (ОС, НМА, материалы, товары,... дебиторка+кредиторка)...
 
Д

Дайнеко

Здравствуйте. У меня тоже есть одно предлжение по этому вопросу, а точнее хотелось бы узнать ваше мнение по такому механизму перехода на новый план счетов:
1. Если предприятие не сильно большое и документов не очень много, то сделать свертку базы (удалить все документы) на 01.01.12 (разумеется при этом поставить архив базы до свертки)
2. Переименовать план счетов и дополнить его новыми счетами
3. Ввести остатки по счетам на 31.12.11
4. По всем документам, которые были сделаны после 01.01.12, пройтись обработкой, заменив старый счет на нужный, и перепровести его.
Все это реализовать в 1С бухгалтерия редакция 4.5. Как по вашему мнению, этот вариант приемлем? И вообще как оценить сложность этой работы, т.е. корректировку базы под новый план счетов?
1. Свертк как раз и нужна для большой базы.
2. Так все преобразования можн сделать в полной базе.
3. "Ввести остатки по счетам" - легко сказать.
 
I

isra

А у меня эта тема с новым планом вот только возникла, 1С 7.7
Можно для дилетантов как все же проще ее решить.
И еще интересует свертка базы как ее сделать.
 
L

lira89

И еще интересует свертка базы как ее сделать.
Все зависит от используемой конфигурации. Если в общем, то сначала загоняешь в документ все остатки на определенную дату и сохраняешь не проводя.
Потом удаляешь все документы из базы до определенной даты(до которой сворачиваешь базу), НЕ удаляя конечно же документы по остаткам и те документы, которые после даты свертки. Проводишь документы, которые делал по остаткам.
Есть и универсальные обработки по свертке базы, почитай соответствующую тему ЗДЕСЬ
Я писала свою свертку под свою задачу, у меня было не сильно сложно, потому что конфигурация самописная. Надо быть осторожным еще с методом УстановитьРеквизитСправочника(), т.к. при удалении документа, в котором был этот метод, теряется и информация о периодическом реквизите.
 
Мы в соцсетях:

Обучение наступательной кибербезопасности в игровой форме. Начать игру!